31 Julio y 7 Agosto 2024 | Modalidad Virtual

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¿Cuáles son los ​principales cambios ​que traen las NIA?

Las Normas Internacionales de Auditoría Interna ​(NIA) 2025 de cumplimiento a partir del 9 de ENERO ​a nivel mundial en Bancos y Empresas.


Un salto cualitativo para la profesión, con cambios ​diseñados para enfrentar los desafíos del futuro:


15 principios rectores: La base sólida para una ​auditoría interna efectiva.


5 dominios clave: Propósito, Ética, Gobernanza, Gestión y ​Desempeño, para una visión integral.


Requisitos específicos: Adaptados a cada tipo de ​trabajo de auditoría.


¿Por qué son cruciales para tu organización?


Fortalecerás la gobernanza y la gestión de riesgos.

Aumentarás la confianza de las partes interesadas.

Mejorarás la calidad y eficacia de las auditorías ​internas.

Desarrollarás habilidades y conocimientos ​actualizados.


¡No te quede atrás!

Employee value proposition (EVP)  strategy concept. Attract, motivate and retain talented employees in a competitive job market through the corporate culture and benefits offering.

NOGAI

Ética

Enterprising executives at work!
Audit. Business charts with words. Business concept

Nuevas Exigencias

Eficiencia

Business Man Supervising
Corporate Deal Concept

Risk

forensic science concept backgrounds

Gobernanza

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Estructura

agenda y ​metodol​ogía

  • Fecha: 31 de Julio y 7 ​de Agosto.
  • Horario: 16 a 19 hs ​ARG. Consulta el ​horario de tu país.
  • Metodología: el ​Instructor presentará ​los contenidos ​técnicos y los ​asistentes podrán ​compartir sus ​inquietudes.
  • Certificación: al ​finalizar la formación, ​aquellos que hayan ​asistido a ambas ​jornadas recibirán un ​certificado de ​asistencia emitido por ​FORUM.

A quién está ​dirigido



A todas lasEmpresas ,Bancos ​y EntIdades ​FInancieras

  • Auditoría Interna
  • Gestión de Riesgos
  • Legales
  • Compliance
  • Fraude
  • Comité de Auditoría
  • Alta Dirección
  • Directores
  • Accionistas
  • D​ueño de Empresas

Contenidos

Módulo 1

Ámbito I - Finalidad de la Auditoría Interna

  • Definición y Propósito de la Auditoría Interna
  • Principios Fundamentales: Independencia, Objetividad, Integridad, ​Confidencialidad, Comportamiento Profesional y Competencia ​Profesional
  • Marco Internacional de Práctica Profesional (MIP) y NIA
  • Gobernanza Corporativa: Rol de la Auditoría Interna en el Buen ​Gobierno Corporativo
  • Expectativas de las Partes Interesadas: Relevancia y Valor de la ​Auditoría Interna


Módulo 2

Ámbito II - Ética y Profesionalismo


  • Código de Ética Profesional del IIA: Principios y Normas de ​Conducta para Auditores Internos
  • Principios Éticos: Independencia, Objetividad, Integridad, ​Confidencialidad y Comportamiento Profesional
  • Gestión de Conflictos de Interés: Identificación, Evaluación, ​Prevención, Mitigación y Divulgación
  • Responsabilidad Profesional: Deberes y Responsabilidades ​del Auditor Interno, Consecuencias del Incumplimiento y ​Mecanismos de Responsabilidad
  • Competencia Profesional Continua: Requisitos, ​Oportunidades y Evaluación del Impacto en la Calidad de la ​Auditoría Interna


Módulo 3

Ámbito III - Gobernanza de la Función de Auditoría Interna


  • Estructura y Funcionamiento: Estructura Organizativa Ideal, ​Posición Jerárquica y Dependencia, Recursos y Personal ​Necesarios
  • Rol del Comité de Auditoría: Composición, Funciones, ​Responsabilidades y Relación con la Gerencia y la Auditoría ​Interna
  • Comunicación Efectiva: Canales, Métodos, Contenido, ​Frecuencia, Transparencia y Objetividad en la Comunicación
  • Gestión de Riesgos: Identificación, Evaluación, Implementación ​de Controles, Monitoreo y Seguimiento de Riesgos que Afectan ​a la Función de Auditoría Interna
  • Evaluación y Mejora Continua: Proceso de Evaluación, Métodos ​y Herramientas para la Evaluación, Acciones Correctivas y ​Preventivas para la Mejora


Módulo 4

Ámbito IV - Gestión de la Función de Auditoría Interna


  • Planificación de la Auditoría Interna: Etapas, Definición de ​Objetivos y Alcance, Elaboración del Plan de Auditoría Anual
  • Identificación y Evaluación de Riesgos: Métodos para la ​Identificación, Técnicas para la Evaluación y Priorización de ​Riesgos para la Planificación de Auditorías
  • Plan de Auditoría Anual: Elementos Esenciales, ​Consideraciones para la Asignación de Recursos, Aprobación ​y Comunicación del Plan
  • Gestión de Recursos y Competencias: Recursos Humanos, ​Técnicos y Financieros, Evaluación y Desarrollo de ​Competencias del Personal, Gestión del Rendimiento y la ​Motivación del Equipo
  • Tecnologías de la Información: Herramientas Tecnológicas ​para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de Auditorías, ​Beneficios, Desafíos y Riesgos Asociados al Uso de Tecnologías


Módulo 5

Ámbito V - Prestación de Servicios de Auditoria interna. ​Aplicación de las Normas Globales de Auditoría Interna en el ​Sector Público.


  • Realización de Trabajos de Auditoría Interna: Etapas, Obtención ​de Evidencia de Auditoría, Aplicación de Procedimientos de ​Auditoría
  • Recopilación y Análisis de Evidencia de Auditoría: Tipos de ​Evidencia, Técnicas de Recopilación y Análisis, Evaluación de la ​Suficiencia y Confiabilidad de la Evidencia
  • Conclusiones de Auditoría e Informes: Formulación de ​Conclusiones, Redacción de Informes Claros y Concisos, ​Estructura y Contenido del Informe de Auditoría
  • Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría: ​Implementación de Recomendaciones por Parte de la ​Gerencia, Monitoreo del Progreso, Evaluación de la Efectividad ​de las Acciones Correctivas
  • Comunicación de Resultados: Canales y Métodos Adecuados, ​Adaptación del Mensaje a Cada Audiencia, Importancia de la ​Retroalimentación y el Diálogo


Lidera el seminario

Claudio Scarso

Claudio Scarso es Lic. en Sistemas (UADE) ​posee un Master de Desarrollo Directivo (IAE), ​un posgrado en Data Analytics en el ITBA y un ​posgrado de Banca Digital otorgado por el IE ​de España.


Posee 35 años de experiencia en Auditoría ​Interna. Gerente de Auditoría de Banco Galicia ​y NaranjaX (Fintech)

Anteriormente fue Gerente de Auditoría Interna ​BBVA. Es “Agile Coach” de Auditoría Interna.


Tiene más de 22 años de experiencia como ​expositor internacional brindando más de 300 ​conferencias en Argentina, Colombia, Uruguay, ​Chile, Paraguay, Bolivia, España, Panamá, ​México, EEUU y Costa Rica.


Ha sido Presidente en Congresos de Auditoría ​de Bancos. Es Coautor del libro EL AUDITOR EN ​LOS TIEMPOS DIGITALES.


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Melina Chichi

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